sql server 2012 2014年多计事业支出怎么在2014-年调账

审计署:教育部所属清华等6单位去年多计列支出8366万
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人民网北京6月25日电 审计署网站今日全文公布《教育部2013年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果》。审计发现,2013年,教育部所属清华大学、北京师范大学、北京交通大学等6家单位采取以拨作支等方式多计列支出共计8366.30万元。
报告指出,根据《中华人民共和国审计法》的规定,2013年11月至2014年3月,审计署对教育部2013年度预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计,重点审计了部本级和所属国家汉语国际推广领导小组办公室、全国学生资助管理中心、国际交流协会、中国石油大学(北京),并对有关事项进行了延伸审计。
审计发现的主要问题如下:
(一)预算执行中存在的主要问题。
1.2013年,所属中央电化教育馆(以下简称电教馆)未经充分可行性论证,申报项目预算3020万元,至年底实际支出8.6万元,结转3011.4万元;1个项目申报预算440万元,项目完成实际支出13.75万元,多申报426.25万元。
2.2013年,部本级和所属国家汉语国际推广领导小组办公室、中国传媒大学、北京科技大学、国际交流协会等4家单位扩大范围列支与项目无关支出,涉及金额共计23 817.02万元。
3.2013年,所属清华大学、北京师范大学、北京交通大学等6家单位采取以拨作支等方式多计列支出共计8366.30万元。
4.2013年,所属国际交流协会通过编制虚假会议费决算表套取财政资金46.80万元,其中用于其他会议等19.06万元、转为协会事业收入27.74万元。
5.2013年,所属中国石油大学(北京)和国际交流协会的3个团组未办理出国审批手续,团组人员持因私护照出国。
6.2013年,部本级有15个会议在非定点饭店召开,涉及金额111.54万元,其中2个会议在五星级酒店召开,涉及金额31.81万元;4个三类会议未纳入计划;2个会议人数超出标准;1个会议向办会单位转嫁会议费10万元。
7.2013年,部本级未编报政府采购预算采购电脑等办公设备389.22万元;电教馆等3个单位未经公开招标采购3861.59万元;北京林业大学自行采购应执行集中采购的计算机等315.36万元;北京化工大学未报经财政部批准采购进口设备5030.36万元。
(二)其他财政收支中存在的主要问题。
1.至2013年底,部本级历年财政资金滚存利息6490万元未上缴国库。
2.至2013年底,所属全国学生资助管理中心少计财政结转资金125.57万元;中国石油大学(北京)将应确认为结余的21 730.76万元在往来账核算。
报告表示,教育部在审计前开展了自查,并纠正了部分自查出的问题。对审计发现的问题,教育部正在组织进行整改,向办会单位转嫁的会议费正在办理退还手续;对部属各高等学校和直属单位政府采购部门负责人进行了培训,制发了关于进一步做好政府采购工作的通知;资助中心对少计财政结转资金问题已进行调账处理;交流协会已将套取的财政拨款归还原资金渠道;中国石油大学(北京)已着手清理往来款项。具体整改结果由教育部向社会公告。
(责编:仝宗莉、唐述权)
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全文:关于桂林国家高新区七星区2012年财政预算执行情况及2013年财政预算的报告
关于桂林国家高新区七星区2012年财政预算执行情况及2013年财政预算的报告
作者:佚名 文章来源:本站原创 信息录入:dzb&&&&责任编辑:dzb&
点击数:607 更新时间: 12:19:36
七星区十届人大三次会议材料之七
关于桂林国家高新区七星区2012年
财政预算执行情况及2013年
财政预算的报告
桂林国家高新区七星区财政局局长&&张钧
各位代表:
受桂林市七星区人民政府的委托,现将桂林国家高新区七星区2012年财政预算执行情况及2013年财政预算草案提请区十届人大三次会议审议,并请政协各位委员和其他同志提出意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年,我区财政工作按照构建和谐社会、建立完善公共财政体制的要求,围绕区委、区政府全面推进“三城、三带、千亿园”建设的决策部署,深入贯彻落实科学发展观,加强财政管理制度建设;全面推进财政科学化精细化管理,进一步提高财政管理水平;科学制定财政收入任务,依法加强收入征管;进一步优化财政支出结构,保障重点支出,促进经济增长;从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费等支出,对一般性项目原则上实行零增长,确保财政收支平衡。
(一)公共财政预算收支情况
2012年,组织完成地方财政总收入108636万元,比上年同期增收8567万元,增长8.56%,完成年初预算任务(同比增长13%)的96.07%,完成年度调整预算任务(同比增长6%)的102.42%,完成市政府下达调整预算任务(107081)的101.45%。在2012年组织完成的财政收入中,公共财政预算收入完成62847万元,比上年同期增收13171万元,增长26.51%;上划中央收入完成35392万元,比上年同期减少3750万元,下降9.58%;上划自治区收入完成10397万元,比上年同期减少854万元,下降7.59%。
预计2012年我区本级财政总收入106848万元,本级财政总支出97082万元,收支相抵,结余9766万元,&其中:专项结余7560万元,净结余2206万元。上述预算执行情况,在本级决算正式编制完成及上级财政对本级财政决算批复后,还会有一些变化和相应的调整。
区本级财政总收入的构成是:(1)公共财政预算收入62847万元;(2)上级补助收入35234万元,其中:返还性收入13645万元,一般性转移支付补助收入11597万元,专项转移支付收入9992万元;(3)上年结余收入7567万元;(4)债券转贷收入1200万元。
在区本级公共财政预算收入中,税收收入完成34085万元,减少3987万元,下降10.47%;非税收入完成28762万元,增加17158万元,增长147.86%。
区本级财政总支出的构成是:(1)公共财政预算支出72076万元,完成年度调整预算的90.49%;比上年同期增加支出20494万元,增长39.73%;(2)上解上级支出18756万元,其中:体制上解14316万元,出口退税专项上解支出573万元,专项上解支出3867万元;(3)债券还本支出6250万元。
公共财政预算支出增长较快的原因主要是:按照上级财政清理往来的有关规定,对财政有关往来账务进行了清理,对历年暂付款17943万元进行了调账列支处理;根据市财政决算批复列支往来扣款3794万元。合计列支21737万元。
在公共财政预算支出中,一般公共服务支出17588万元,增长18.9%(增长的主要原因是根据市财政决算批复列支贵广湘桂铁路扣款1007万元,列支东环路改造指挥部工程款3108万元、漓东公司建设款470万元);国防支出92万元,增长6.98%;公共安全支出2811万元,下降7.2%;教育支出10422万元,增长8.66%;科学技术支出1918万元,增长2.02%;文化体育与传媒支出259万元,增长18.26%;社会保障和就业支出3899万元,增长32.08%(主要原因是新增财政对社会保险基金补助683万元);医疗卫生支出3729万元,增长7.87%;节能环保支出506万元,增长148.04%(增长的主要原因是安排自治区新能源汽车发展专项资金支出270万元);城乡社区事务支出8396万元,增长78.45%(增长的主要原因是根据市财政决算批复列支环卫垃圾费扣款838万元;列支区重点工程历年工程款1129万元和小东江综合治理工程500万元;用地征收小组工程款列支100万元;建规局安装和平村委路灯工程款列支65万元;追加市里统一采购环卫清扫车经费150万元);农林水事务支出2113万元,增长2.52%;交通运输支出13万元,全部为上级下达水毁公路抢修补助资金;资源勘探电力信息等事务支出16905万元,增长487.8%(主要是列支园区建设款11000万元,列支会展中心建设款970万元);商业服务业等事务支出781万元,增长41.49%,该项支出主要是家电下乡补贴和家电以旧换新补贴;国土资源气象等事务支出46万元,增长142.11%(主要是山体崩塌、地陷等地质灾害抢险支出);住房保障支出2011万元,增长46.36%(主要是加大保障性住房建设投入所致,其中公租房建设支出970万元);国债还本付息支出587万元,下降84.49%。
&需要说明的是,2012年我区经常性财政收入增长1.83%,教育、科技、农林水事务等法定支出增长均高于经常性财政收入增长的幅度。
(二)政府性基金预算收支情况
2012年我区当年政府性基金收入2005万元,上级补助收入1430万元,上年结转收入1746万元;政府性基金支出2276万元;结余2905万元。
(三)2012年财政所做的主要工作
1、克服各种困难,全力组织收入。受经济增长放缓、企业利润下降、实施结构性减税、国家房地产调控政策等因素影响,我区2012年财政收入面临的困难史无前例。为应对严峻的收入形势,我们积极采取措施,全力以赴强化收入组织,涵养税源。一是以项目建设为中心,加大融资力度,全面启动项目建设,扭转建安税下滑的不利形势;二是对有潜力的行业和企业进行梳理,进一步做好企业积极主动配合纳税工作;三是对重点税源企业分类分组做好帮扶工作,进一步促进企业的盈利水平;四是强化序时监控,堵塞税收漏洞,分析判断收入走势,努力按序时均衡入库。五是进一步加强非税收入征管,清理收费项目,梳理项目结余,做到应缴尽缴。
2、做好资金保障,优化支出结构。2012年,我们按照区委、区政府的工作部署,围绕公共财政建设目标,全力保障经济、社会事业协调发展。
(1)积极运用财政政策,支持经济转型发展。一是大力支持发展创新型经济。2012年科技支出1918万元,其中区本级安排技术研究与开发经费1058万元,引导企业加大研发投入,推动科技成果转化。二是支持现代服务业提速发展。认真落实现代服务业相关财政扶持政策,重点支持文化产业、金融业和科技服务业等产业发展,投入300万元加快科技金融中心建设,加强产权交易平台建设,不断提升服务业在全区经济中的比重。三是支持节能减排和循环经济发展。安排205万元用于鼓励重点行业、企业运用新技术减排降污,推进传统产业升级改造。四是提升中小微企业发展能力。2012年财政投入546万元扶持微型企业发展,投入298万元技术改造资金重点支持科技型中小企业发展。五是积极推进园区建设。围绕打造千亿元创新型特色产业园区目标,通过调度资金、争取上级贷款贴息、向银行贷款、财政借款等多渠道积极筹措项目建设资金,2012年用于园区建设的投入达到2.39亿元。六是积极向上争取财政资金。找准项目载体,重点围绕新兴产业积极推动项目申报工作。
(2)加大资金投入,推进城乡统筹发展。一是支持提升城市品质。安排6651万元用于一般公共服务、教育、城乡社区管理事务、保障房建设等城市重大基础设施建设,其中保障房建设976万元。二是推进农村发展。农林水事业支出2113万元,其中安排基建支出705万元,重点支持新农村建设、农村道路硬化、修缮水利设施、菜篮子工程建设等农村基本建设项目,扶持农村经济发展;此外,我区积极落实各项强农惠农政策,2012年支出家电下乡以旧换新及家电下乡资金777万元,同时垫支100万元用于及时兑现家电下乡以旧换新补贴,发放农资综合直补资金46万元。&
(3)保障和改善民生,提高公共服务均等化水平。发展民生财政,加大财政资金向民生倾斜的力度。一是支持社会保障和就业工作。全年安排支出3899万元,其中:城市低保659万元,农村低保363万元,对社会保险基金补助683万元,区本级配套公益性岗位工资及保险114万元。有力地保障了低保、残疾等困难弱势群体的基本利益。二是支持深化医疗卫生体制改革。全年安排支出3729万元,其中:新型农村合作医疗专项支出921万元,基本公共卫生服务支出518万元,基层医疗卫生机构675万元。促进了基层医疗卫生事业的发展,推进了公共卫生和基层医疗事业单位收入分配改革。三是支持优先发展教育事业。全年安排教育支出10422万元,落实了义务教育经费全额保障政策,推动了教育硬件设施建设,初步建立了教师人才培养体系。四是支持公共文化体系建设。全年安排文化体育和传媒支出259万元,推动了公共文化、社区文体和群众文体事业发展,支持文化馆免费开放。
(4)建立了偿债准备金制度,制定了可行的还款计划,保障地方政府债券和银行贷款的按时还本付息。2012年是地方政府债券和银行贷款的还本付息高峰期,我们科学制定了还本付息计划,在预算中安排专项还本付息资金,并积极调度资金,确保按时还本付息。我们已经全部偿还了2012年应承担的地方政府债券还本付息资金6496万元,其中还本6250万元,付息243万元,支付发行手续费3万元;我区的银行贷款2012年还本付息共计15557万元也全部按时付清。
3、加强制度建设,提高财政管理效益
(1)深化预算管理体制改革。根据上级部门提出推进部门预算改革的要求,对各部门的预算编制人员进行了新版预算编制软件培训,制定了预算支出定额标准,科学编制预算,严格执行预算,认真分析执行情况。
(2)深化非税收入综合管理改革。按照自治区财政厅要求,2012年年底以前所有县级非税收入执收单位要全部实施改革,纳入非税收入收缴管理系统。到2012年6月止,我区已将所有非税收入执收单位全部纳入了改革范围,并进行了业务培训,较好地完成了上级下达的任务。
(3)深化国库集中支付制度改革。一是将区教育系统各学校、区计生站、区文化馆等29个单位纳入我区国库集中支付;目前全区已有70个预算单位纳入了国库集中支付管理。二是按要求逐步清理了预算单位基本户,完善了财政国库归集户管理。三是建立了财政数据支撑大平台,整合了预算、支出、总账、非税、OA(办公自动化系统)等系统的财政数据,并组织了全区报账员培训。四是制定下发了政府推行公务卡制度实施方案、公务卡管理办法和公务卡强制结算目录,并按要求试点运行单位公务卡报销制度。五是按照《桂林国家高新区七星区财政资金审批管理暂行办法》和《关于对纳入国库集中支付管理的预算单位实行分月用款计划制度的通知》要求,进一步加强了对用款计划的管理。
(4)进一步加强国有资产管理。一是拟制了《高新区七星区国有资产管理办法》、《桂林国际会展中心管理暂行办法》。二是基本完成了全区行政、事业单位的资产清查工作。三是通过资产管理责任卡对全区行政事业单位资产实行动态管理。四是完成了全区现有房产、土地证的年检工作。
(5)政府采购工作进一步规范有序。一是组织重新修订了区政府采购管理规定,调整了政府采购机构人员。二是简化了审批流程,提高了工作效率。三是加强采购培训,严格采购纪律。四是清理整顿了招标代理机构,加大了采购工作的监督检查力度。五是积极开展协议采购和定点采购工作,加快推进我区网上协议采购平台建设,目前已进入软件测试阶段。全年共实施各类政府采购项目400余项,全年货物、工程、服务三大类采购预算金额合计15990万元,实际采购金额14082万元,节约资金1908万元,&节约率为11.9%。
(6)有序推进财政监督工作。一是完成了“小金库”专项治理总结验收工作。接受了自治区和桂林市“小金库”专项治理领导小组对我区专项治理工作的总结验收检查,我区“小金库”专项治理工作被桂林市评为先进单位。二是组织对朝阳乡、民政局等16个单位的会计管理工作和专项资金使用情况进行了检查。及时发现问题、堵塞漏洞,确保了会计管理工作正规有序和专项资金的使用安全。三是逐步推进我区村级财务会计委托代理服务工作。根据上级要求,我们按照“先行试点、稳步推进”的原则开展工作,2012年以乡财政所为依托成立了3个代理中心,将朝阳乡的合心村、西南村纳入试点单位。
(7)积极开展融资工作。加大了融资力度,采取了超调资金、调整还贷计划、债权转让融资等形式,以缓解我区资金压力。
&&&&各位代表,在区委、区政府的科学决策以及全区人民和各位代表的支持下,我区2012年财政预算执行情况总体良好,财政收入实现平稳增长,重点支出得到有力保障,预算管理水平进一步提高,促进了我区经济平稳发展和社会和谐稳定。但是,我们也清醒地认识到财政工作中存在的问题和矛盾:一是宏观经济形势复杂多变,产业发展的区域竞争激烈,税源建设不足,财政收入增长压力大;二是经济社会快速发展,财政支出保障压力加大;三是财政监督和预算执行工作有待加强。对此,我们将集思广益,扎实工作,努力完善和改进,也恳请各位代表、委员提出宝贵意见和建议。
二、2013年财政预算草案
按照构建和谐社会、完善公共财政体制的要求,认真贯彻落实区委、区政府各项工作部署,着力打造发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政,我们提出2013年预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大精神,以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,以提高经济增长质量和效益为中心,全面落实工委管委、区委区政府确定的各项重点工作和决策部署。科学制定财政收入任务,依法加强收入征管;优化财政支出结构,增强财政保障能力;从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费等支出,对一般性项目原则上实行零增长,确保财政收支平衡。
(一)预算草案安排情况
2013年财政收支预算安排如下:
2013年组织财政收入120586万元,比2012年实际入库增加11950万元,增长11%。其中:公共财政预算收入58919万元,比2012年实际入库减少3928万元,下降6.25%,其中税收收入45042万元,同比增长32.15%,非税收入13877万元,同比下降51.75%,下降原因主要是受2012年的一次性因素影响较大;上划中央收入47868万元,比2012年实际入库增加12476万元,增长35.25%;上划自治区收入13799万元,比2012年实际入库增加3402万元,增长32.72%。
2013年收入指标安排是基于如下考虑:从国际看,2013年,预计世界经济将延续增长乏力状况,欧债危机和美国财政悬崖将继续冲击脆弱的国际经济环境,我区外向型企业恢复增长有困难;从国内看,国内经济正处于调整转型发展时期,增速放缓,再加上实施结构性减税、国家房地产调控政策等因素影响,我区企业的创税能力受到冲击,税收收入形势不容乐观。但是,随着市委、市政府提出加快桂林国家服务业综合改革试验区建设和桂林国际旅游胜地建设,区委、区政府及时抢抓机遇,已陆续出台了一系列政策措施,规划、资金、用地、项目等正在落实,将大大促进我区服务业发展;我区将继续打造千亿元创新型特色产业园区,形成产业集群,做强现有企业,引进优质企业,发展特色产业,促进税源涵养与建设。综合考虑上述因素,我们向区人大提出了2013年组织财政收入120586万元,同比增长11%的目标。我们将全力组织收入,力争完成2013年收入任务。
预计2013年我区本级财政总收入86062万元,本级财政总支出85885万元,收支相抵,结余177万元。
区本级财政总收入的构成是:(1)公共财政预算收入58919万元;(2)上级补助收入24937万元,其中:返还性收入14370万元,一般性转移支付补助收入9965万元,专项转移支付收入602万元;(3)上年结余收入2206万元。
区本级财政总支出的构成是:(1)公共财政预算支出64300万元;(2)上解上级支出20385万元,其中:体制上解14966万元,出口退税专项上解支出573万元,专项上解支出4846万元;(3)债券还本支出1200万元。
根据2013年区本级财力测算情况,2013年公共财政预算支出要全面贯彻科学发展观,落实绩效管理目标,狠抓增收节支,切实保障好运转支出、法定增长支出、民生支出、重点项目支出需要。2013年预算安排公共财政预算支出64300万元,比2012年年初预算支出增加16500万元,增长34.52%。具体安排情况如下:
1、一般公共服务支出9846万元,比上年年初预算增长10%。主要用于保障行政事业单位及相关机构的基本工资和绩效工资发放以及日常运行经费、各类专项业务经费支出等。
2、国防支出92万元,比上年年初预算增长5.75%。全部用于武装部民兵建设有关经费支出。
3、公共安全支出1989万元,与上年年初预算持平。主要是落实政法经费保障政策。
4、教育支出8990万元,比上年年初预算增长12%。主要是继续落实义务教育阶段教师绩效工资等政策,继续实施义务教育公用经费保障机制,支持中小学校舍及周边配套设施建设。
5、科学技术支出2177万元,比上年年初预算增长11.01%。主要用于支持科技创新型经济发展。
6、文化体育与传媒支出154万元,与上年年初预算持平。主要用于体育建设点、基层文化室等公益性设施建设和文化馆免费开放。
7、社会保障和就业支出2661万元,比上年年初预算增长10%。主要用于财政对社会保险基金补助、城市低保和农村低保等困难人群救助、开展就业和再就业工作,建立健全城乡居民养老保险体系等。
8、医疗卫生支出2086万元,比上年年初预算增长10.02%。主要用于落实卫生事业单位绩效工资改革,支持深化医药卫生体制改革,深入推进农村新型合作医疗和城乡社区卫生服务体系建设。
9、环境保护支出205万元,与上年年初预算持平。全部为节能减排专项资金等。
10、城乡社区事务支出4546万元,与上年年初预算持平。
11、农林水事务支出784万元,比上年年初预算增长11.05%。主要是进一步加强农村基础设施建设、菜篮子工程建设、农田水利建设等。
12、资源勘探电力信息等事务支出23143万元,比上年年初预算增长560.66%。主要用于园区建设和产业发展以及2013年债务还本付息资金。
13、商业服务业等事务支出19万元,比上年年初预算增长280%。主要是加大了对商业服务业的经费投入。
14、国土资源气象等事务支出5万元,与上年年初预算持平。
15、住房保障支出1080万元,与上年年初预算持平。
16、预备费1300万元,与上年年初预算持平。
17、国债还本付息支出145万元,比上年年初预算下降97.74%。下降的主要原因是还本支出调整到公共财政预算支出线下部分核算。
18、其他支出5078万元,比上年年初预算增长11.65%。主要是基本建设切块资金以及其他支出。
预计2013年我区经常性财政收入增长10.75%,教育、科技、农业等法定支出安排均超过经常性财政收入增长幅度。&
由于我区2013年政府性基金收入(我区基金收入的来源主要是土地收入)目前还不能确定,因此暂时无法编制政府性基金收支预算草案。待收入明确后,我们再按有关规定和程序,报区人大常委会审查备案。
(二)完成2013年预算任务的主要措施
2013年,我区财政工作将继续以科学发展观为指导,围绕建设公共财政目标,坚持依法理财、科学理财,努力确保财政收入持续稳定增长,切实保障好重点支出需要,力促我区经济又好又快发展和城乡社会事业全面进步。为此,我们将采取如下措施:
1、全力抓好收入,确保完成2013年度收入目标任务。一是确定组织收入的工作目标,完善组织收入方案,落实收入目标考核责任制,确保年度目标任务完成。二是认真开展税源调查活动,了解企业生产经营状况,及时掌握税源情况。三是积极主动做好政策咨询、业务支持和协调服务工作,鼓励企业依法纳税。四是加强非税收入管理,加强税收征管,确保应收尽收。五是把加快财源建设、服务经济作为财政工作第一要务,认真落实壮大经济、培植财源的各项措施,做大财政蛋糕。
2、强化绩效导向,进一步优化调整支出结构。认真落实上级财政有关文件精神,确保支出指标达标。同时,按照公共财政的要求,围绕区委、区政府的中心工作,科学合理地安排财政支出,做到“四个优先”:&一是优先安排基本运转经费,保障人员工资、公共职能运转。二是优先安排教育、科技、农林水事业等法定支出,确保达到经常性财政收入增长幅度,全额保障义务教育公用经费,保障技术研究与开发经费稳定增长,全面落实国家惠农政策,加强新农村建设。三是优先确保民生工程需要,加大对社会保障和医疗卫生事业支持力度,继续抓好城市低保、农村低保、城乡医疗救助等工作,保证扶贫救助的支出需要,确保救助资金及时足额发放到社保对象手中;完善新型农村合作医疗制度,深化医疗卫生体制改革,促进基层医疗卫生事业发展。四是优先保障科技金融中心和园区建设,大力推进企业发展。积极筹措资金加大对园区企业产业结构转型升级和企业技术改造等方面的投入,支持重点工程项目建设,加强项目资金管理,促进建设项目按计划有序进行。
3、积极履行职能,加强财政管理。一是围绕预算管理体制改革,完善预算编制,加强预算执行,实行预算分析,强化预算约束。二是围绕国库集中支付改革,完善集中支付大平台建设,深入推进公务卡报账等配套改革措施。三是围绕债务管理,建立偿债机制,加强融资工作,防范和化解债务风险。四是围绕政府采购管理体制改革,完善协议采购网上平台,健全政府采购目录,进一步规范和优化政府采购流程。五是围绕国有资产管理改革,进一步清查国有资产,严格执行国有资产登记备案制度,明确国有资产权属性质,加强动态管理。六是围绕财政监督管理,继续加强清理整顿小金库,加强财政专户管理,加强专项资金监督,加强对预算单位的跟踪检查,强力推进村级财务管理工作,确保财政资金安全高效使用。&
各位代表,2013年既面临着严峻的挑战,又面临着新的发展机遇,财政工作责任重大。我们将以科学发展观为指导,在区委、区政府的正确领导下,&在区人大及其常委会的监督指导下,按照区十届人大三次会议对财政工作提出的各项要求,坚定信心、开拓进取、迎难而上,奋力拼搏,为建设美丽幸福城区而努力奋斗。
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