会计,会计应收应付统计表格对账单

  • 对账函 _______________________公司: 因贵我双方业务往来,在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。具体信息如下表所列。下 列信息出自本公司账簿记录, 如与贵公司记录相符, 请在本函下端“信息证明无误”处签章 证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的 其他项目,也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。 本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元 截止日期 贵公司欠 欠贵公司 备 注 XXX 有限公 司 201 结论: 1. 信息证明无误。 2.信息不符,请列明不符项目及具体内容。 年 月 日 (公司盖章) (公司盖

  • XX 公司对账单 致 XXXX 公司: 首先感谢贵公司对我司的大力支持!为了双方数据的准确, 特对往来账项进行核对。 下列数额出自我司会计账簿,如与贵司财务记录相符,请在 本单下端“1、数额核对准确无误”处签章确认;如与贵司记录 不符,请在“2、数额核对不符及需说明事项”处将明细回复我 司财务部以便核实。 至截止日期 贵公司欠款 欠贵公司款 备注 核对结果: 1、 上述数据准确无误。 2、 上述数据有误,说明如下: 贵公司联系人签字: 公司(盖章) 贵公司联系人签字: 公司(盖章) 即使上述款项已在截止日期之后付清, 也请贵公司扫描回复或原 件回复我公司。 我司联系人: 传真/电话:

  • 对 账 单 公司承揽 工程,合同 (结算)金额为 元(大写: )已付款 金额为 元(大写: ), 开具发票金额为 元 (大写: ) 。 已批未付金额为 元 (大写: ) 。 双方核对一致! 开发商(盖章) : 供应商(盖章) : 日期: 年 月 日 日期 : 年 月 日 对 账 单 公司承揽 工程,合同 (结算)金额为 元(大写: )已付款 金额为 元(大写: ) 。 双方核对一致! 开发商(盖章) : 供应商(盖章) : 日期: 年 月 日 日期 : 年 月 日

  • 供保连锁对账单 月份 对账单位 账面金额 类别 双方认同金额 对账单位签字 4 供保连锁 900/800 对账日期 往来单位 账面金额 货款/个人往来等 800/900 往来单位签字 张三/公司 800 月份 对账单位 账面金额 类别 双方认同金额 对账单位签字 供保连锁对账单 对账日期 供保连锁 往来单位 账面金额 往来单位签字 供保连锁对账单 月份 对账单位 账面金额 类别 双方认同金额 对账单位签字 往来单位签字 供保连锁 对账日期 往来单位 账面金额 月份 对账单位 账面金额 类别 双方认同金额 对账单位签字 供保连锁对账单 对账日期 供保连锁 往来单位

  • 有限公司 对账单( 供货单位 发件人 联系方式 发货日期 客户 物料名称 规格、型号 单位 年 XXX 月 日- 年 采购单位 收件人 联系方式 应发数量 月 日) 有限公司 XXX 有限公司 价格 税率% 应发金额 合计: 汇款明细 汇款日期 汇款客户 汇款金额 汇款方式 备注 合计: 0 截止到 年 月 日,客户 尚欠我公司货款金额为 元整

  • 往 致:上海美驰门窗制造有限公司 来 对 账 函 编号:001 根据我公司财务审计的工作要求,需核对我公司与贵单位近期的往来款项,如与贵单位记录相符,请 在本函下方“欠款数额无误”处签章证明;如有不符,请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正 。请贵单位协助办理。 地址:上海青浦工业园区崧泽大道8555号 电话: 1.本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元 截止日期 经济业务内容 贵公司欠 36,135.75 欠贵公司 备 注 邮编:201707 联系人: 2.其他事项。 公司名称:上海星客贸易有限公司 (签章) 2017 年 1

  • (大写)壹万贰仟叁佰肆拾伍元陆角柒分。    核对无误后请签章回传。致谢! 祝: 商祺!!! 欠款单位 (盖章):         ,经手人:      。 附: 已付款 ? 12,345.67 角柒分。    经手人:

  • XX公司与XX公司2017年9月末往来对帐单 单位:元 XX公司余额 应收账款 其他应收款 应付账款 账面余额 其他应付款 9,417.50 账面余额 其他应付款 XX公司余额 应收账款 其他应收款 应付账款 9,417.50 备注 预付账款/预付专项资金 小计 加项合计: 减项合计: 调节后余额 经办人: 单位: 9,417.50 9,417.50 专项应付款 小计

  • *************有限公司 客户对账清单 客户名称: 联系人: 对账期间: 联系人: 对 日期 编号 产品编号 单价 数量 金额 合 计 第 1 页,共 3 页 0 0 烦请核对以上账单,如确认无误,请及时签字回传。 谢谢合作,顺祝商祺! 客户签字: 第 2 页,共 3 页 对 送货单 第 3 页,共 3 页

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找差异是找哪些地方对不上,为什么对不上,不是找个差异金额出来就好了
楼上麻烦你看清楚我说的差异的地方是经过对账找出原因来了,现在就是经双方沟通对那些有问题的商品不收钱,也就是说和之前的账单金额不一致了.因为要扣掉有问题商品的钱.现在我要问的问题就是这扣掉的这部分钱应该怎样做分录?
}
求会计应收应付表格,和对账单的表格,麻烦帮忙发到@的邮箱 感谢 跪求

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您好,我有一个应收的表格 但是提示提示这些 所以我想要说有没有新的应收表格给我一份,通用或者标准的都行 没有什么特别的要求!

}

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